Для осуществления независимой и системной оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Компании создано Управление внутреннего аудита.
Управление внутреннего аудита функционально подчинено Совету директоров и находится в прямом подчинении Генеральному директору.
Целью деятельности Управления внутреннего аудита является содействие руководству путем предоставления разумных и обоснованных гарантий и консультаций, направленных на достижение целей Компании.
В задачи Управления внутреннего аудита входит:
- Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками бизнес-процессов Компании.
- Выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности и устранению недостатков по результатам аудита.
- Контроль выполнения мероприятий, разработанных руководством по результатам аудита.
- Взаимодействие с подразделениями Компании в вопросах, относящихся к ведению внутреннего аудита.
- Выполнение заданий и участие в проектах по запросу Совета директоров и руководства Компании в пределах своей компетенции.
- Координация работы корпоративной «Горячей линии».
Отчет по результатам деятельности Управления внутреннего аудита ежегодно направляется руководству Компании, Комитету по аудиту и Совету Директоров.
Политика управления рисками и политика внутреннего контроля ПАО "Татнефть"
Начальник управления внутреннего аудита
Рахматуллин Ильдар Асылгараевич
Родился в 1977 году. Окончил Казанский Государственный Финансово-экономический Институт по специальности бухгалтерский учет и аудит. С 1999 года работает в ПАО «Татнефть». С 2006 года начальник управления внутреннего аудита ПАО "Татнефть".